คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ 30 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
4. มีCertified Internal Auditor (CIA) หรือ Certified Information Systems Auditor (CISA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความเป็นอิสระ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ :
1. กำหนดเป้าหมายของกิจกรรมตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับนโยบายคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
2. จัดทำแผนตรวจสอบภายในประจำปีและแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์
3. ทำหน้าที่เลขานุการ ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
4. จัดทำกฎบัตร ว่าด้วย การตรวจสอบภายในของบริษัท
5. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
6. ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
7. ตรวจสอบความถูกต้อง และความเชื่อถือได้ ของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
8. ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โอกาสเกิดการทุจริต และประสิทธิภาพต่อองค์กรในการบริหารความเสี่ยง
จากการทุจริตภายในองค์กร
9. จัดทำรายงานผลการตรงจสอบภายใน รวมทั้งมีข้อเสนอแนะ วิธีและมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข
10. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเพื่อให้สามารถเข้าใจแผนงานและกำหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
11. จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบทั้งภายใน และภายนอก และเสนอผลประเมิน ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งแผนปรับปรุงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
12. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย